Para realizar o estorno do adiantamento de pagamento a um fornecedor, siga o caminho:
2. Backoffice → 21. Gestão de Contas → 211. Contas a Pagar → 2114. Adiantamento a fornecedor.

Na tela seguinte, clique em no documento que deseja realizar o estorno.

Na tela seguinte, clique no botão Estornar e confirme o estorno.

Para visualizar os adiantamentos cancelados/estornados clique em Exibir Cancelados.

